Begroting 2020

menu

Jeugd

Het tekort op de begroting 2019 berekenen we op € 1.260.000, waarvan € 700.000 structureel en € 560.000 incidenteel. Er zijn verschillende oorzaken voor dit tekort. Belangrijke oorzaak is een gestage stijging van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdzorg. Bij een landelijk onderzoek is de toename voor Etten-Leur berekend op 12%. De opening van het Gezinshuis in Etten-Leur eind 2018 leidt tot een stijging van de uitgaven voor het onderdeel woonzorg. Verder constateren we dat de onderbezetting van het aantal jeugdprofessionals, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, leidt tot het eerder doorverwijzen naar niet vrij toegankelijke en daarmee duurdere jeugdzorg. Door het preventief werken van de jeugdprofessionals bereiken we ook steeds meer en steeds sneller jeugdigen die ondersteuning nodig hebben.

De stijging van de uitgaven voor jeugdzorg is een landelijke trend. Dit leidde ertoe dat het Rijk vanaf 2019 voor drie jaar extra middelen (voor Etten-Leur in 2019 € 1.055.000, 2020 € 766.000 en 2021 € 779.000) beschikbaar stelde. Deze verwerkten we in de begroting.

Het is niet bekend of we vanaf 2022 ook structureel hiervoor geld ontvangen. Ondanks deze onzekerheid staat de toezichthouder toe hiervoor een stelpost op te nemen. We nemen daarvoor in 2022 en 2023 € 750.000 op. De voorwaarde hiervoor is dat we maatregelen nemen die leiden tot kostenbeheersing rondom Jeugdzorg en GGZ.

Risico’s
In 2019 hebben we nog te maken met facturen van zorgaanbieders uit eerdere jaren. Het vanaf 2019 ingevoerde administratieprotocol (afspraken met zorgaanbieders over facturatie en declaratie) levert nog niet het gewenste effect op. Dit moet in 2020 zijn beslag krijgen maar is voor 2020 nog wel een risico.

Het is onzeker hoeveel kosten we kwijt zijn voor de landelijke transitie en hoogcomplexe voorzieningen. We maakten een berekening voor de kosten jeugdzorg 2019 op basis van de meest recente gegevens. Bij de jaarrekening rapporteren we de werkelijke resultaten.